Totes les factures adreçades a les diferents empreses del Grup ICF s’han de presentar obligatòriament a través d’e-FACT, el punt general d’entrada de factures electròniques de les administracions públiques de Catalunya.
- Podeu consultar les instruccions per enviar una factura electrònica a través d’e-FACT aquí.
Per presentar una factura a través d’e-FACT, cal generar la factura corresponent en format electrònic. Això es pot fer de dues maneres:
- A través del mateix punt e-FACT, seguint els passos indicats aquí.
- Mitjançant altres plataformes de facturació electrònica (B2Brouter, etc.).
Independentment de la plataforma que feu servir, haureu d’introduir la següent informació:
1. Dades del proveïdor
- NIF
- Nom o raó social
- Adreça completa
2. Dades del client (empresa del Grup ICF corresponent)
- NIF
- Nom o raó social
- Adreça completa
3. Dades de la factura
- Número de factura
- Data d’emissió
- Import total
- Tipus impositiu aplicat
- Import a pagar
- Import a retenir (si escau)
4. Documentació adjunta
- Factura en format PDF o altres documents requerits, si escau.
5. Codis DIR3
Els codis DIR3 (directori comú d’unitats orgàniques i oficines) són els mateixos per als tres òrgans (òrgan gestor, unitat tramitadora i oficina comptable).
- Codi DIR3 ICF: A09018878
- Codi DIR3 IFEM: A09006595
- Codi DIR3 ICF Capital: A09018880
6. Altres camps
A més, cal informar els camps següents:
- Referència o camp similar: s’hi pot indicar el NOC, que serà facilitat pel contacte de l'ICF (responsable del contracte).
- Compte corrent d’abonament.
- Camp d’observacions: espai lliure per incloure qualsevol informació rellevant que no encaixi en altres camps (per exemple, el compte corrent).
Per a qualsevol altre dubte, podeu contactar amb l’Oficina d’Atenció a l’Usuari de la plataforma e-FACT a través del telèfon 900 90 50 90.
IMPORTANT: les factures que no incloguin tota aquesta informació seran retornades al proveïdor.